职位描述
职位描述: 岗位职责:1、负责拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计划和审计预算;2、控制、考核、纠正各分公司、中心偏离公司整体财务目标计划的行为;3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;4、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;6、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 任职要求:1、大专及以上学历,财务、审计、经济管理等相关专业,有5年以上审计工作经验,2年以上管理经验;2、熟悉财务、采购、生产运作等流程,组织实施财务审审计,管理审计和效益审计等,有具体的工作实操经验;3、熟悉审计法规、财税法律规范、内部审计;4、较强的问题处理、组织计划、沟通协调、执行推动能力,能承受一定的工作压力。联系时,请记得是在“job669人才”看到的!